Faktúra 0388/22

Faktúra doručená:28.12.2022
Číslo objednávky:OBJ167/22

Dodávateľ
Sepos, v.o.s.
Električná 35
91101 Trenčín
IČO:17642345
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servisná prehliadka kotla Hoval - telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 136,00 EUR