Faktúra 01/00333/22

Faktúra doručená:28.12.2022
Číslo objednávky:OBJ169/22

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Mechanické náradie ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 455,00 EUR