Faktúra 01/00331/22

Faktúra doručená:22.12.2022
Číslo objednávky:OBJ168/22

Dodávateľ
Stanislav Kováčik - Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO:40817725
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektroinštalačný materiál ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 992,87 EUR