Faktúra 01/00325/22

Faktúra doručená:16.12.2022
Číslo objednávky:OBJ155/22

Dodávateľ
HAMAX s.r.o.
Vinohradnícka 3
821 07 Bratislava
IČO:43821057
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava tieniacej techniky ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 600,00 EUR