Faktúra 01/00312/22

Faktúra doručená:12.12.2022
Číslo zmluvy:zo dňa 2.9.2011

Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 10-12/2022 VŠJ
El. energia 10-12/2022 VŠJ
Voda 10-12/2022 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 307,44 EUR