Faktúra 01/00322/22

Faktúra doručená:16.12.2022
Číslo objednávky:OBJ157/22

Dodávateľ
SEKO TRENČÍN s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Batérie AA,AAA ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 722,40 EUR