Faktúra 01/00313/22

Faktúra doručená:13.12.2022
Číslo objednávky:OBJ0147/22

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dataprojektory ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 207,60 EUR