Faktúra 0319/22

Faktúra doručená:21.11.2022

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 7.10.-10.11.2022 SŠŠ
Stočné 7.10.-10.11.2022 SŠŠ
VPO 7.10.-10.11.2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 283,48 EUR