Faktúra 0323/22

Faktúra doručená:22.11.2022
Číslo objednávky:OBJ126/22

Dodávateľ
m3 s.r.o.
Jilemnického 545/21
911 01 Trenčín
IČO:50648187
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Výškové práce demontáž a montáž svietidiel hala SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 268,80 EUR