Faktúra 01/00271/22

Faktúra doručená:08.11.2022
Číslo zmluvy:2021/1

Dodávateľ
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL
Mlynské Nivy 44/A
82511 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Dodávka EE za 10/2022 trakt DEF ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 322,40 EUR