Faktúra 01/00234/22

Faktúra doručená:07.10.2022
Číslo objednávky:OBJ104/22

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Odborná prehliadka kotolne ŠI
Odborná prehliadka kotolne ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 575,44 EUR