Faktúra 0269/22

Faktúra doručená:07.10.2022
Číslo objednávky:OBJ103/22

Dodávateľ
Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3
911 08 Trenčín
IČO:37381598
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia kotolne telocvičňa SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 369,87 EUR