Faktúra 01/00218/22

Faktúra doručená:19.9.2022
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.8.-9.9.2022 ŠI
Stočné 4.8.-9.9.2022 ŠI
Vodné 4.8.-9.9.2022 ŠJ
Stočné 4.8.-9.9.2022 ŠJ
VPO 4.8.-9.9.2022 ŠI
VPO 4.8.-9.9.2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 714,63 EUR