Faktúra 01/00216/22

Faktúra doručená:12.9.2022
Číslo objednávky:OBJ095/22

Dodávateľ
PWB s.r.o.
Gen. M.R. Štefánika 6670/19
911 01 Trenčín
IČO:52186041
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Tonerové kazety ŠI
Tonerové kazety ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 241,56 EUR