Faktúra 0233/22

Faktúra doručená:31.8.2022
Číslo objednávky:OBJ089/22
Číslo zmluvy:zo dňa 20.06.2022

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 626DZ SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 569,10 EUR