Faktúra 0230/22

Faktúra doručená:02.8.2022
Číslo objednávky:OBJ077/22

Dodávateľ
HouseGarden s.r.o.
Dvorany nad Nitrou 247
956 11 Dvorany nad Nitrou
IČO:36845329
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis motora vírivky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 364,50 EUR