Faktúra 01/00166/22

Faktúra doručená:29.7.2022
Číslo objednávky:OBJ075/22

Dodávateľ
PYROSLOVAKIA s.r.o.
Ľ. Stárka 2722
911 05 Trenčín
IČO:44608101
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia hasiacich prístrojov ŠI
Revízia hasiacich prístrojov ŠJ
Oprava HP ŠI
Oprava HP ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 470,30 EUR