Faktúra 01/00187/22

Faktúra doručená:15.8.2022
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.7.-3.8.2022 ŠI
Stočné 9.7.-3.8.2022 ŠI
Vodné 9.7.-3.8.2022 ŠJ
Stočné 9.7.-3.8.2022 ŠJ
VPO 9.7.-3.8.2022 ŠI
VPO 9.7.-3.8.2022 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 804,57 EUR