Faktúra 01/00186/22

Faktúra doručená:09.8.2022
Číslo objednávky:OBJ085/22

Dodávateľ
Montes SK, s.r.o.
Kvetinárska 15
821 06 Bratislava
IČO:35904500
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Parný čistič ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 071,36 EUR