Faktúra 01/00153/22

Faktúra doručená:04.7.2022
Číslo objednávky:OBJ065/22

Dodávateľ
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
Bobot 143
91325 Bobot
IČO:11774142
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia výťahu ŠJ
Oprava výťahu ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 169,45 EUR