Faktúra 0195/22

Faktúra doručená:08.7.2022
Číslo zmluvy:01012022/03

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom priestorov 3. kvartál 2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 530,66 EUR