Faktúra 01/00141/22

Faktúra doručená:29.6.2022
Číslo objednávky:OBJ068/22

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prezutie vozidiel ŠI
Prezutie vozidiel ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 151,20 EUR