Faktúra 01/00132/22

Faktúra doručená:13.6.2022
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 11.5.-6.6.2022 ŠI
Stočné 11.5.-6.6.2022 ŠI
Vodné 11.5.-6.6.2022 ŠJ
Stočné 11.5.-6.6.2022 ŠJ
VPO ŠI
VPO ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 505,69 EUR