Faktúra 0161/22

Faktúra doručená:07.6.2022
Číslo zmluvy:GZ1/2021/008

Dodávateľ
Daniel Liška
Lavičková 2925/12
911 08 Trenčín
IČO:53943431
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 5/2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 276,00 EUR