Faktúra 01/00110/22

Faktúra doručená:26.5.2022
Číslo objednávky:OBJ053/22

Dodávateľ
ANDREA SHOP, s.r.o.
Galantská cesta 5855/22
929 01 Dunajská Streda
IČO:36277151
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Philips EP2235/40 ŠJ
Philips EP2235/40 ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 287,00 EUR