Faktúra 0138/22

Faktúra doručená:23.5.2022
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 9.4.-10.5.2022 SŠŠ
Stočné 9.4.-10.5.2022 SŠŠ
VPO 9.4.-10.5.2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 251,04 EUR