Faktúra 0131/22

Faktúra doručená:12.5.2022
Číslo objednávky:OBJ044/22

Dodávateľ
ORYM spol. s.r.o.
Námestie svatej Anny 21
91101 Trenčín
IČO:36307441
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava zabezpečovacieho syst.školy SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 198,00 EUR