Faktúra 0134/22

Faktúra doručená:16.5.2022
Číslo objednávky:OBJ010/22

Dodávateľ
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín
Soblahovska 65
91150 Trenčín
IČO:37920413
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom ľadovej plochy 4/2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 400,00 EUR