Faktúra 01/00071/22

Faktúra doručená:07.4.2022
Číslo zmluvy:zo dňa 2.9.2011

Dodávateľ
Obchodná akademia M.Hodžu
M.Rázusa 1
91129 Trenčín
IČO:00161993
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plyn 1-3/2022 VŠJ
Voda 1-3/2022 VŠJ
EE 1-3/2022 VŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 794,46 EUR