Faktúra 0101/22

Faktúra doručená:12.4.2022
Číslo zmluvy:1/2020

Dodávateľ
Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša
Staničná 4
911 05 Trenčín
IČO:37922467
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 4.3.-8.4.2022 bazén SŠŠ
Stočné 4.3.-8.4.2022 bazén SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 502,16 EUR