Faktúra 0075/22

Faktúra doručená:23.3.2022
Číslo objednávky:OBJ022/22

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Montáž spätnej klapky SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 172,89 EUR