Faktúra 01/00028/22

Faktúra doručená:24.2.2022
Číslo objednávky:OBJ019/22

Dodávateľ
COFEX s.r.o.
Hukova 1403
913 21 Trenčianska Turná
IČO:45486042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava umývačky Diamond ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 479,28 EUR