Faktúra 01/00430/13

Faktúra doručená:30.12.2013
Číslo objednávky:OBJ190/13

Dodávateľ
Juraj Remšík
Cintorínska 6/6
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO:37190822
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Floorbalové hokejky ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 301,86 EUR