Faktúra 01/00417/13

Faktúra doručená:27.12.2013
Číslo objednávky:OBJ180/13

Dodávateľ
SEKO TRENCIN S.R.O
Holleho 928
91105 Trenčín
IČO:36314323
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sušiaky na prádlo ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 944,00 EUR