Faktúra 01/00411/13

Faktúra doručená:20.12.2013
Číslo objednávky:OBJ173/13

Dodávateľ
P.E.Plastic s.r.o.
Jilemnického 384/28
958 03 Partizánske
IČO:36331015
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Lexan ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 279,84 EUR