Faktúra 01/00405/13

Faktúra doručená:20.12.2013
Číslo objednávky:OBJ174/13

Dodávateľ
Desal s. r. o.
Dolný Lieskov 270
018 21 Dolný Lieskov
IČO:46067019
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Rezivo suché ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 993,60 EUR