Faktúra 0061/22

Faktúra doručená:07.3.2022
Číslo zmluvy:42059666

Dodávateľ
KONE s.r.o
Galvaniho 7/B
82104 Bratislava
IČO:31359884
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Servis výťahov 01.02.-15.02.2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 78,22 EUR