Faktúra 0044/22

Faktúra doručená:24.2.2022
Číslo objednávky:OBJ014/22

Dodávateľ
KK TTS
Mládežnícka 6
91101 Trenčín
IČO:17638453
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom lodenice 2/2022 SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 708,50 EUR