Faktúra 0312/21

Faktúra doručená:28.12.2021
Číslo objednávky:OBJ134/21

Dodávateľ
VYPA SK, s.r.o.
Legionárska 127
911 01 Trenčín
IČO:35721081
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Elektrické mechanické náradie SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 313,00 EUR