Faktúra 01/00209/21

Faktúra doručená:09.12.2021
Číslo zmluvy:GZ1/2021/0020

Dodávateľ
SPIN TN s.r.o.
Štefánikova 19
911 01 Trenčín
IČO:36317039
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Doplnenie kamerového systému v ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 917,20 EUR