Faktúra 01/00224/21

Faktúra doručená:20.12.2021
Číslo zmluvy:Z202124595_Z

Dodávateľ
ITSK s.r.o.
Zelená 29
949 05 Nitra
IČO:36556050
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Počítačové zostavy ŠI
Počítačové zostavy ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 036,80 EUR