Faktúra 0240/13

Faktúra doručená:06.12.2013
Číslo zmluvy:1/2013/1001

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P.Jilemnického, Trenčín
P. Jilemnického 24
911 01 Trenčín
IČO:00351806
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Prenájom telocvične 11/2013 ŠG
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 186,00 EUR