Faktúra 01/00375/13

Faktúra doručená:04.12.2013
Číslo objednávky:OBJ119/13

Dodávateľ
BYTAS, s.r.o.
Ľ.Stárka 16
911 01 Trenčín
IČO:31673112
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
91101 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Čistenie výmenníka v kotolni ŠI
Čistenie výmeníka v kotolni ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 269,40 EUR