Faktúra 01/00218/21

Faktúra doručená:15.12.2021
Číslo zmluvy:796/2014

Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO:36302724
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Vodné 6.11.-6.12.2021 ŠI
Stočné 6.11.-6.12.2021 ŠI
Vodné 6.11.-6.12.2021 ŠJ
Stočné 6.11.-6.12.2021 ŠJ
VPO 6.11.-6.12.2021 ŠI
VPO 6.11.-6.12.2021 ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 343,88 EUR