Faktúra 01/00216/21

Faktúra doručená:09.12.2021
Číslo objednávky:OBJ107/21

Dodávateľ
Temax, spol.s.r.o.
9. lip 366
91321 Trenčianska Turná
IČO:36313696
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Oprava TN 011AR - havária ŠI
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 185,00 EUR