Faktúra 0263/21

Faktúra doručená:23.11.2021
Číslo objednávky:OBJ092/21

Dodávateľ
Ľudovít Gereg- Servis
Ivana Krasku 488/12
02001 Púchov
IČO:30483042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Revízia športových zariadení SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 272,37 EUR