Faktúra 01/00190/21

Faktúra doručená:19.11.2021
Číslo objednávky:OBJ094/21

Dodávateľ
COFEX s.r.o.
Hukova 1403
913 21 Trenčianska Turná
IČO:45486042
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Sušička a leštička príboru ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 584,00 EUR