Faktúra 0217/21

Faktúra doručená:12.10.2021
Číslo objednávky:OBJ080/21

Dodávateľ
SÚDST, s.r.o.
Kvačalova 782/11
010 01 Žilina
IČO:36392405
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Úradné meranie spotreby TN 659GM SŠŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 210,00 EUR