Faktúra 0216/21

Faktúra doručená:08.10.2021
Číslo objednávky:OBJ085/21

Dodávateľ
AQUA.PRO, spol. s.r.o.
Vysokoškolákov 8
010 08 Žilina
IČO:36375462
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Plavecké pomôcky SŠŠ VP
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 377,15 EUR