Faktúra 0203/21

Faktúra doručená:04.10.2021
Číslo zmluvy:GZ1/2021/008

Dodávateľ
Daniel Liška
Lavičková 2925/12
911 08 Trenčín
IČO:53943431
Odberateľ
Stredná športová škola
Kožušnícka 2
911 05 Trenčín
IČO:00515159

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
Služby športového odborníka 9/2021
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 510,00 EUR